|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3340-29-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de construcción |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3340-3-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.286.850-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teniente del Campo S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.286.850-9 |
|
Dirección de Facturación |
Teniente del Campo S/N |
|
Comuna |
Putre
|
|
Impuesto |
10767,73035 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teniente del Campo S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
|
Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.889.650-4 |
|
Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Galón | OLEO SINTETICO TRICOLOR GL. BASE B | OLEO SINTETICO TRICOLOR GL. BASE B |
$ 16.714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.428
|
$ 33.429
|
23171509
| Soldadura | 1 | Bolsa | SOLDADURA INDURA 6011 3/32" BOLSA 5KG | SOLDADURA INDURA 6011 3/32" BOLSA 5KG |
$ 18.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.319
|
$ 18.319
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA SINTETICO TRICOLOR GL. BASE B | BROCHA SINTETICO TRICOLOR GL. BASE B |
$ 2.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.924
|
$ 4.924
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.768
|
|
$ 67.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.