Orden de Compra. Nº
3340-305-AG24
"
Adquisicion de materiales de oficina para UFEC (MZN)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3340-305-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de materiales de oficina para UFEC (MZN)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.850-9
Dirección de Facturación
Teniente del campo S/N Putre, Región de Arica y Parinacota
Comuna
Putre
Impuesto
31475,21
Dirección de Envío de la Factura
Teniente del campo S/N Putre, Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Diego SPA
Razón Social
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T.
77.743.542-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
25
Unidad
Notas Adh. NUOVO 76x76mm. 6 Col. 250hjs.
$ 891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.275
$ 22.275
13111016
Polietileno
40
Metro Cuadrado
Plastico polietileno metros
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.880
$ 100.880
41111604
Reglas
6
Unidad
Regla Metalica funda azul 30cms
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
55121616
Banderitas autoadhesivas
42
Unidad
Banderitas Adh. JM 5 Col. 100hjs.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.304
$ 17.304
44122104
Clips para papel
30
Caja
Caja Clips FIXO 33mm. 100u.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
Scotch 18mm.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44111906
Pizarrones y accesorios
10
Unidad
Marcador Pizarra SELLOFFICE Negro
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44111906
Pizarrones y accesorios
10
Unidad
Marcador Pizarra SELLOFFICE Azul
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121613
Saca corchetes
10
Unidad
Sacacorchetes FULTONS Palanca
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
Total Neto
$ 165.659
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.475
TOTAL OC
$ 197.134
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.956.121-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.743.542-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.743.542-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.