Orden de Compra. Nº3340-305-AG24 "Adquisicion de materiales de oficina para UFEC (MZN)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-305-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de oficina para UFEC (MZN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del campo S/N Putre, Región de Arica y Parinacota
Comuna Putre
Impuesto 31475,21
Dirección de Envío de la Factura Teniente del campo S/N Putre, Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Diego SPA
Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T. 77.743.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo25Unidad Notas Adh. NUOVO 76x76mm. 6 Col. 250hjs. $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.275 $ 22.275
13111016
Polietileno40Metro Cuadrado Plastico polietileno metros $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.880 $ 100.880
41111604
Reglas6Unidad Regla Metalica funda azul 30cms $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
55121616
Banderitas autoadhesivas42Unidad Banderitas Adh. JM 5 Col. 100hjs. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.304 $ 17.304
44122104
Clips para papel30Caja Caja Clips FIXO 33mm. 100u. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
31201512
Cinta Transparente20Unidad Scotch 18mm. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44111906
Pizarrones y accesorios10Unidad Marcador Pizarra SELLOFFICE Negro $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44111906
Pizarrones y accesorios10Unidad Marcador Pizarra SELLOFFICE Azul $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121613
Saca corchetes10Unidad Sacacorchetes FULTONS Palanca $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 165.659
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.475
TOTAL OC $ 197.134


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.743.542-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.743.542-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.