Orden de Compra. Nº3340-328-AG25 "Adquisición de materiales para la reparación del baño del BTN de Inf(Saldo Obras Ejercito)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-328-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para la reparación del baño del BTN de Inf(Saldo Obras Ejercito)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N COMUNA DE PUTRE
Comuna Putre
Impuesto 57138,7
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N COMUNA DE PUTRE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HASEN SERVICIOS INTEGRALES SPA
Razón Social INVERSIONES VEGA MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.302.665-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HASEN SERVICIOS INTEGRALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO BRILLANTE 1 GALON(ES) BLANCOOLEO BRILLANTE 1 GALON(ES) BLANCO $ 26.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.055 $ 80.055
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2BidónDILUYENTE SINTÉTICO BIDÓN DE 5 LITROSDILUYENTE SINTÉTICO BIDÓN DE 5 LITROS $ 11.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.926 $ 22.926
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito8UnidadTEFLON PREMIUM 1/2" 10MTEFLON PREMIUM 1/2" 10M $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.464
40141901
Conductos flexibles10UnidadFLEXIBLE CALEFON 1/2 20CM HI-HIFLEXIBLE CALEFON 1/2 20CM HI-HI $ 3.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
30181503
Duchas15UnidadDIFUSOR DE DUCHA CON BRAZO METÁLICODIFUSOR DE DUCHA CON BRAZO METÁLICO $ 6.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.775 $ 98.775
30181504
Lavamanos20UnidadSIFÓN LAVAMANOS PP 1 1/4" CON SALIDAS RECTASIFÓN LAVAMANOS PP 1 1/4" CON SALIDAS RECTA $ 3.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.760 $ 66.760
Total Neto $ 300.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.139
TOTAL OC $ 357.869


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.209.637-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.