Orden de Compra. Nº3340-36-SE13 "Materiales de construcción"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-36-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3340-8-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 24812,881698
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO OPACO PAJARITO CAFE MORO GLOLEO OPACO PAJARITO CAFE MORO GL $ 11.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.842 $ 11.842
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO SINTÉTICO CONSTRUCTOR BLANCO GL.OLEO SINTÉTICO CONSTRUCTOR BLANCO GL. $ 10.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.745 $ 10.745
31211506
Pinturas de látex1GalónLATEX VINILICO TRIC. GL. BASE B (INTERMEDIO)LATEX VINILICO TRIC. GL. BASE B (INTERMEDIO) $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRAS ENVASADO 1 LT.AGUARRAS ENVASADO 1 LT. $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722 $ 2.723
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVOS 1 1/2 EN BOLSA DE 1 KG.CLAVOS 1 1/2 EN BOLSA DE 1 KG. $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
23153035
Placas de guarda23UnidadGUARDAPOLVO PINO 14 X 70 X 3 MTS.GUARDAPOLVO PINO 14 X 70 X 3 MTS. $ 3.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.801 $ 84.801
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2 X 2"BROCHA HELA 1/2 X 2" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLO OPACO PAJARITO CAFE MORO GL.RODILLO OPACO PAJARITO CAFE MORO GL. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
Total Neto $ 130.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.813
TOTAL OC $ 155.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.