Orden de Compra. Nº3340-58-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3340-28-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-58-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3340-28-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas C.C. MANT. INDUSTRIA:ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER EMPLEADOS EN LA PANADERIA DEL REGIMIENTO.(MANTENIMIENTO DE LA INDUSTRIA)
Proveniente de Licitación 3340-28-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco RRNº 24
Razón Social Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº24 Huamachuco
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna -1
Impuesto 6396,16
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OLGA EMPERATRIZ DEL CARMEN ZENIS
R.U.T. 2.569.933-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
virutilla para piso8Unidadvirutilla para pisoVIRUTILLA PARA PISO FINA $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824
47121812
virutilla para olla10Unidadvirutilla para ollaVIRUTILLAS DE OLLA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131805
Limpiador CIF de 750 ml3UnidadLimpiador CIF de 750 mlLIMPIADOR CIF 750 CC. $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
47131603
Esponjas lado verde y amarillo10PackEsponjas lado verde y amarilloESPONJAS DE 4 UNIDADES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111704
Papel higiénico de 35 mts de 8 unidades marca favorita1PackPapel higiénico de 35 mts de 8 unidades marca favoritaPAPEL HIGIENICO X 8 UNIDADES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47121701
Bolsas de basura 10x70x90 marca oso4PaqueteBolsas de basura 10x70x90 marca osoBOLSA P/BASURA MEDIANA $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.892 $ 1.892
47121708
Bolsas plásticas de 2 kilos transparente de 1000 unidades4RolloBolsas plásticas de 2 kilos transparente de 1000 unidadesBOLSAS PLASTICAS (ROLLOS DE 2 KGS.) $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
Total Neto $ 33.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.396
TOTAL OC $ 40.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.