Orden de Compra. Nº3340-79-AG26 "Elementos de aseo (12VA PRORROGA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3340-79-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo (12VA PRORROGA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.850-9
Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N
Comuna Putre
Impuesto 90171,15
Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mr Office Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.212.161-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mr Office Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLimpiapisos con desinfectante 5 LtsLIMPIA LISO DESINFECTANTE 5 LTS, IGENIX $ 4.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.420 $ 88.420
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCloro 4 Lts. Impeke Forte o EquivalenteCLORO CONCENTRADO 4 LTS, IMPEKE $ 3.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.940 $ 64.940
47131502
Paños de limpieza100UnidadEsponjasESPONJAS MULTIUSO LISA, VIRUTEX PRO $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
47131608
Cepillos para aseos50UnidadTrapero de algodón con Ojal 50X70 Cms.TRAPERO ALGODÓN C/OJAL 50X70CMS, SONAVEN $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
47131810
Productos para lavar platos25UnidadLavaloza 5 Lts. Power home o equivalenteLAVALOZA DE 5 LTS, AIS O SIMILAR $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.525 $ 115.525
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsa de Basura 105X55X10 unidades Winnex o equivalenteBOLSA DE BASURA 80X110 ROLLO 10 UN, IMPEKE $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBolsa de Basura 45X55X20Unidades Teddy o equivalenteBOLSA DE BASURA 50X55 ROLLO 20 UN, VIRUTEX PRO $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
Total Neto $ 474.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.171
TOTAL OC $ 564.756


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.835.103-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.