Orden de Compra. Nº3341-13-SE22 "ADQ. DE INSUMOS ESCOLARES PARA ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-13-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS ESCOLARES PARA ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 116919,16
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería16Unidad no definidaPLIEGO DE PAPEL CREPEPLIEGO DE PAPEL CREPE $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.264 $ 3.264
14111610
Cartulina30Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA FLUORESCENTEPLIEGO CARTULINA FLUORESCENTE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111509
Artículos de papelería90Unidad no definidaPLIEGO DE CARTON FORRADO COLORESPLIEGO DE CARTON FORRADO COLORES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional60Unidad no definidaFRASCO DE TEMPERA 250 ML DE COLORESFRASCO DE TEMPERA 250 ML DE COLORES $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
44121706
Lápices de madera300Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO F. CASTELLLAPIZ GRAFITO F. CASTELL $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaBOLSA GLOBO COLORES SURTIDOSBOLSA GLOBO COLORES SURTIDOS $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
14121812
Papel fotográfico300Unidad no definidaLAMINA PAPEL FOTOGRAFICOLAMINA PAPEL FOTOGRAFICO $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
44121618
Tijeras30Unidad no definidaTIJERA DE OFICINA 8"TIJERA DE OFICINA 8" $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
14111610
Cartulina150Unidad no definidaPLIEGO DE CARTULINA METALICAPLIEGO DE CARTULINA METALICA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definidaPLIEGO DE GOMA EVA GLITTERPLIEGO DE GOMA EVA GLITTER $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.600 $ 181.600
Total Neto $ 615.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.919
TOTAL OC $ 732.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.