Orden de Compra. Nº
3341-13-SE22
"
ADQ. DE INSUMOS ESCOLARES PARA ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-13-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE INSUMOS ESCOLARES PARA ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
116919,16
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
16
Unidad no definida
PLIEGO DE PAPEL CREPE
PLIEGO DE PAPEL CREPE
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.264
$ 3.264
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA FLUORESCENTE
PLIEGO CARTULINA FLUORESCENTE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111509
Artículos de papelería
90
Unidad no definida
PLIEGO DE CARTON FORRADO COLORES
PLIEGO DE CARTON FORRADO COLORES
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
60
Unidad no definida
FRASCO DE TEMPERA 250 ML DE COLORES
FRASCO DE TEMPERA 250 ML DE COLORES
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.200
$ 91.200
44121706
Lápices de madera
300
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO F. CASTELL
LAPIZ GRAFITO F. CASTELL
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
BOLSA GLOBO COLORES SURTIDOS
BOLSA GLOBO COLORES SURTIDOS
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.600
$ 45.600
14121812
Papel fotográfico
300
Unidad no definida
LAMINA PAPEL FOTOGRAFICO
LAMINA PAPEL FOTOGRAFICO
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.900
$ 45.900
44121618
Tijeras
30
Unidad no definida
TIJERA DE OFICINA 8"
TIJERA DE OFICINA 8"
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.600
$ 45.600
14111610
Cartulina
150
Unidad no definida
PLIEGO DE CARTULINA METALICA
PLIEGO DE CARTULINA METALICA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad no definida
PLIEGO DE GOMA EVA GLITTER
PLIEGO DE GOMA EVA GLITTER
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.600
$ 181.600
Total Neto
$ 615.364
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.919
TOTAL OC
$ 732.283
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.