Orden de Compra. Nº3341-150-SE19 "ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-150-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 139159,8
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111803
Compases70Unidad no definidaCompas metálico sin guiá de fijación Compas metálico sin guiá de fijación $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.240
14111610
Cartulina1000Unidad no definidaPliego de cartulina colores surtidosPliego de cartulina colores surtidos $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
60124317
Masa de modelado50Unidad no definidacaja de plasticina 12 colores Pax caja de plasticina 12 colores Pax $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)250Unidad no definidaPliego de goma eva con gliter Pliego de goma eva con gliter $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
44121708
Marcadores120Unidad no definidaPlumón para pizarra Pilot Plumón para pizarra Pilot $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.560 $ 190.560
11141604
Papel usado100Unidad no definidaEstuche de papel entretenido Estuche de papel entretenido $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400
14111525
Papel multiuso320Unidad no definidaPliego de papel crepe colores surtidosPliego de papel crepe colores surtidos $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.320 $ 56.320
Total Neto $ 732.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.160
TOTAL OC $ 871.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.