Orden de Compra. Nº3341-152-SE23 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-152-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 496794,52
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería250Unidad no definidaSet pintura acrílicaSet pintura acrílica $ 5.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426.500 $ 1.426.500
14111509
Artículos de papelería2000Unidad no definidaForro cuaderno universitarioForro cuaderno universitario $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
14111509
Artículos de papelería2000Unidad no definidaForro libroForro libro $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
14111509
Artículos de papelería59Unidad no definidaTaco adhesivo 5 coloresTaco adhesivo 5 colores $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.208 $ 148.208
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definidaForro adhesivo transparenteForro adhesivo transparente $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 2.614.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 496.795
TOTAL OC $ 3.111.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.