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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3341-152-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3341-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lo Rojas 2716 Olmué |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
496794,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-04-2023 |
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Proveedor |
Mario Jesús Cepeda Palma |
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Razón Social |
MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
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R.U.T. |
10.068.508-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mario Jesús Cepeda Palma |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 250 | Unidad no definida | Set pintura acrílica | Set pintura acrílica |
$ 5.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.426.500
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$ 1.426.500
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14111509
| Artículos de papelería | 2000 | Unidad no definida | Forro cuaderno universitario | Forro cuaderno universitario |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.000
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$ 504.000
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14111509
| Artículos de papelería | 2000 | Unidad no definida | Forro libro | Forro libro |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.000
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$ 336.000
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14111509
| Artículos de papelería | 59 | Unidad no definida | Taco adhesivo 5 colores | Taco adhesivo 5 colores |
$ 2.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.208
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$ 148.208
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14111509
| Artículos de papelería | 200 | Unidad no definida | Forro adhesivo transparente | Forro adhesivo transparente |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 2.614.708
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 496.795
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$ 3.111.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.