Orden de Compra. Nº
3341-190-SE18
"
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA MONTEVIDE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-190-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA MONTEVIDE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Granizo 5340 Pard. 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
33781,8674789862
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrovivienda
Razón Social
RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T.
5.855.536-3
Sucursal
Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
6
Unidad no definida
litros de aguarras dynal
litros de aguarras dynal
$ 1.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.662
$ 7.662
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
frasco vinilit 250 cc s/ rapido
frasco vinilit 250 cc s/ rapido
$ 3.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.261
$ 3.261
46171501
Candados
6
Unidad no definida
portacandados 3 1/2 lios
portacandados 3 1/2 lios
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.322
$ 8.322
46171501
Candados
12
Unidad no definida
candados 50 mm odis
candados 50 mm odis
$ 8.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.408
$ 96.408
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
set de broca metal 5-6-8-10
set de broca metal 5-6-8-10
$ 6.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.410
$ 6.410
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
brochas 2" cobra
brochas 2" cobra
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.496
$ 5.496
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
brochas 3" cobra
brochas 3" cobra
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.780
$ 9.780
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
set de brocas cemento 5-6-8-10
set de brocas cemento 5-6-8-10
$ 9.965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.965
$ 9.965
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad no definida
sierra caladora black y decker
sierra caladora black y decker
$ 30.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.496
$ 30.496
Total Neto
$ 177.799
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.782
TOTAL OC
$ 211.581
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.