Orden de Compra. Nº3341-190-SE18 "ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA MONTEVIDE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-190-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA MONTEVIDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 33781,8674789862
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas6Unidad no definidalitros de aguarras dynal litros de aguarras dynal $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.662 $ 7.662
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidafrasco vinilit 250 cc s/ rapidofrasco vinilit 250 cc s/ rapido $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.261 $ 3.261
46171501
Candados6Unidad no definidaportacandados 3 1/2 liosportacandados 3 1/2 lios $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.322
46171501
Candados12Unidad no definidacandados 50 mm odiscandados 50 mm odis $ 8.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.408 $ 96.408
27112801
Brocas1Unidad no definidaset de broca metal 5-6-8-10 set de broca metal 5-6-8-10 $ 6.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410
31211904
Brochas6Unidad no definidabrochas 2" cobra brochas 2" cobra $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496
31211904
Brochas6Unidad no definidabrochas 3" cobra brochas 3" cobra $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
27112801
Brocas1Unidad no definidaset de brocas cemento 5-6-8-10 set de brocas cemento 5-6-8-10 $ 9.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.965 $ 9.965
27112802
Hojas de sierra1Unidad no definidasierra caladora black y decker sierra caladora black y decker $ 30.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.496 $ 30.496
Total Neto $ 177.799
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.782
TOTAL OC $ 211.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.