Orden de Compra. Nº3341-206-SE22 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS BELLOTOS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-206-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS BELLOTOS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE LOS BELLOTOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 20163,94
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería300Unidad no definidaFUNDA PLASTICA OFICIOFUNDA PLASTICA OFICIO $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
14111509
Artículos de papelería36Unidad no definidaPLIEGO GOMA EVA COLORES SURTIDOSPLIEGO GOMA EVA COLORES SURTIDOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.856 $ 17.856
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaADHESIVO MULTIUSO TRANSPARENTE DE 100CCADHESIVO MULTIUSO TRANSPARENTE DE 100CC $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
14111509
Artículos de papelería24Unidad no definidaPLIEGO CARTON PIEDRA 1.5 MMPLIEGO CARTON PIEDRA 1.5 MM $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
14111509
Artículos de papelería24Unidad no definidaBARRA DE SILICONABARRA DE SILICONA $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928
14111610
Cartulina23Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA COLORESPLIEGO CARTULINA COLORES $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.612 $ 5.612
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaROLLO PAPEL ADHESIVO 18 MMROLLO PAPEL ADHESIVO 18 MM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692 $ 1.692
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTARESMA PAPEL CARTA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.965
Total Neto $ 106.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.164
TOTAL OC $ 126.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.