Orden de Compra. Nº
3341-206-SE22
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ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS BELLOTOS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-206-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS BELLOTOS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE LOS BELLOTOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
20163,94
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
300
Unidad no definida
FUNDA PLASTICA OFICIO
FUNDA PLASTICA OFICIO
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
14111509
Artículos de papelería
36
Unidad no definida
PLIEGO GOMA EVA COLORES SURTIDOS
PLIEGO GOMA EVA COLORES SURTIDOS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.856
$ 17.856
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad no definida
ADHESIVO MULTIUSO TRANSPARENTE DE 100CC
ADHESIVO MULTIUSO TRANSPARENTE DE 100CC
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.488
14111509
Artículos de papelería
24
Unidad no definida
PLIEGO CARTON PIEDRA 1.5 MM
PLIEGO CARTON PIEDRA 1.5 MM
$ 855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.520
$ 20.520
14111509
Artículos de papelería
24
Unidad no definida
BARRA DE SILICONA
BARRA DE SILICONA
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.928
$ 2.928
14111610
Cartulina
23
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA COLORES
PLIEGO CARTULINA COLORES
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.612
$ 5.612
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
ROLLO PAPEL ADHESIVO 18 MM
ROLLO PAPEL ADHESIVO 18 MM
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.692
$ 1.692
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad no definida
RESMA PAPEL CARTA
RESMA PAPEL CARTA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad no definida
RESMA PAPEL OFICIO
RESMA PAPEL OFICIO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.965
$ 20.965
Total Neto
$ 106.126
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.164
TOTAL OC
$ 126.290
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.