Orden de Compra. Nº3341-219-SE24 "ADQ. DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LO NARVAEZ DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-219-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LO NARVAEZ DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 113373
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Condell
Razón Social JOSE VARGAS LEIVA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.749.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panaderia Condell
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla780Unidad no definidaLeche de frutilla 200 ml Soprole o su equivalenteLeche de frutilla 200 ml Soprole o su equivalente $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.700 $ 362.700
50221101
Granos de Cereales780Unidad no definidaBarra de cereal sabor frutilla 20 grs Quaker o equivalenteBarra de cereal sabor frutilla 20 grs Quaker o equivalente $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 596.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.373
TOTAL OC $ 710.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.