Orden de Compra. Nº
3341-239-SE22
"
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-239-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
75153,36
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad no definida
Archivador palanca oficio lomo ancho
Archivador palanca oficio lomo ancho
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.160
$ 40.160
14111509
Artículos de papelería
400
Unidad no definida
Funda transparente oficio
Funda transparente oficio
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
14111606
Papel artístico o papel Kraft
100
Unidad no definida
Pliego cartulina española colores
Pliego cartulina española colores
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
12
Unidad no definida
Cinta doble contacto
Cinta doble contacto
$ 846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.152
$ 10.152
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
Tijera Zig Zag x 3 unidades
Tijera Zig Zag x 3 unidades
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.560
$ 2.560
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
Lápiz tinta gel Pilot azul
Lápiz tinta gel Pilot azul
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.040
44121802
Líquido corrector
12
Unidad no definida
Lápiz corrector lápiz Artel
Lápiz corrector lápiz Artel
$ 846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.152
$ 10.152
14111514
Bloques para mensajes
4
Unidad no definida
Taco adhesivo 76x76 4 colores
Taco adhesivo 76x76 4 colores
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.380
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
Resma papel carta
Resma papel carta
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.590
$ 100.590
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
Resma papel oficio
Resma papel oficio
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.860
$ 83.860
14111509
Artículos de papelería
17
Unidad no definida
Block dibujo 99 ¼
Block dibujo 99 ¼
$ 3.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.254
$ 62.254
14111509
Artículos de papelería
18
Unidad no definida
Barra silicona
Barra silicona
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.196
$ 2.196
Total Neto
$ 395.544
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.153
TOTAL OC
$ 470.697
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.