Orden de Compra. Nº
3341-271-SE23
"
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-271-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
308954,25
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121109
Blocs de dibujo
100
Unidad no definida
Block dibujo 99 1/8
Block dibujo 99 1/8
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.200
$ 209.200
14111509
Artículos de papelería
60
Unidad no definida
Cinta embalaje transparente
Cinta embalaje transparente
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
14111509
Artículos de papelería
120
Unidad no definida
Set sistema solar plumavit
Set sistema solar plumavit
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.160
$ 140.160
14111509
Artículos de papelería
60
Unidad no definida
Tempera sólida 12 colores
Tempera sólida 12 colores
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.520
$ 125.520
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad no definida
Fajo papel lustre 10x10
Fajo papel lustre 10x10
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
35
Unidad no definida
Resma de papel carta
Resma de papel carta
$ 4.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.275
$ 170.275
14111509
Artículos de papelería
170
Unidad no definida
Barra silicona
Barra silicona
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.370
$ 27.370
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
35
Unidad no definida
Resma de papel oficio
Resma de papel oficio
$ 5.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.830
$ 193.830
14111509
Artículos de papelería
360
Unidad no definida
Plumón pizarra
Plumón pizarra
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.520
$ 299.520
14111509
Artículos de papelería
120
Unidad no definida
Plumón pizarra Pilot
Plumón pizarra Pilot
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.560
$ 301.560
14111509
Artículos de papelería
60
Unidad no definida
Repuesto plumón pizarra
Repuesto plumón pizarra
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.040
$ 65.040
Total Neto
$ 1.626.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 308.954
TOTAL OC
$ 1.935.029
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.