Orden de Compra. Nº3341-271-SE23 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-271-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 308954,25
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo100Unidad no definidaBlock dibujo 99 1/8Block dibujo 99 1/8 $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.200 $ 209.200
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definidaCinta embalaje transparenteCinta embalaje transparente $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
14111509
Artículos de papelería120Unidad no definidaSet sistema solar plumavitSet sistema solar plumavit $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.160 $ 140.160
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definidaTempera sólida 12 coloresTempera sólida 12 colores $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.520 $ 125.520
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definidaFajo papel lustre 10x10Fajo papel lustre 10x10 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora35Unidad no definidaResma de papel cartaResma de papel carta $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.275 $ 170.275
14111509
Artículos de papelería170Unidad no definidaBarra siliconaBarra silicona $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.370 $ 27.370
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora35Unidad no definidaResma de papel oficioResma de papel oficio $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.830 $ 193.830
14111509
Artículos de papelería360Unidad no definidaPlumón pizarraPlumón pizarra $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.520 $ 299.520
14111509
Artículos de papelería120Unidad no definidaPlumón pizarra PilotPlumón pizarra Pilot $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.560 $ 301.560
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definidaRepuesto plumón pizarra Repuesto plumón pizarra $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040
Total Neto $ 1.626.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.954
TOTAL OC $ 1.935.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.