Orden de Compra. Nº3341-276-SE21 "ADQ. DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA LO NARVAEZ DEL DAEM DE OLMUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-276-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA LO NARVAEZ DEL DAEM DE OLMUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MANTENIMIENTO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 103697,44
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLOLIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140 $ 8.140
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDALUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.110 $ 8.110
14111704
Papel higiénico30Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 500 METROS H/S TECNORPAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 500 METROS H/S TECNOR $ 5.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.330 $ 177.330
30181515
Estanque del WC50Unidad no definidaPASTILLA ESTANQUE VIRUTEX X 1 AZUL 50GPASTILLA ESTANQUE VIRUTEX X 1 AZUL 50G $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos30Unidad no definidaBASURERO CON PEDAL 13,5 LITROS 27X25X37 S/REBASURERO CON PEDAL 13,5 LITROS 27X25X37 S/RE $ 6.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.840 $ 198.840
31211901
Paños para herramientas10Unidad no definidaESPONJA ABRAS/EXTREMA X3 UN 3M SCOTH BRESPONJA ABRAS/EXTREMA X3 UN 3M SCOTH BR $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaLAVALOZA LIQ. 5 LITROS VIRGINIA LIMON CITLAVALOZA LIQ. 5 LITROS VIRGINIA LIMON CIT $ 5.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.066 $ 11.066
47131806
Barniz o ceras de muebles20Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES A/SOL 360 VIRGINIA NARLUSTRAMUEBLES A/SOL 360 VIRGINIA NAR $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.260 $ 33.260
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaESCOBILLON PLAST/VIRUTEX CON MANGO FILAMESCOBILLON PLAST/VIRUTEX CON MANGO FILAM $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaESCOBA DE RAMAS 4 HEBRASESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
Total Neto $ 545.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.697
TOTAL OC $ 649.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.