Orden de Compra. Nº
3341-276-SE21
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ADQ. DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA LO NARVAEZ DEL DAEM DE OLMUE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-276-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-07-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA LO NARVAEZ DEL DAEM DE OLMUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MANTENIMIENTO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
103697,44
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO
LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO
$ 814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.140
$ 8.140
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA
LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.110
$ 8.110
14111704
Papel higiénico
30
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 500 METROS H/S TECNOR
PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 500 METROS H/S TECNOR
$ 5.911,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.330
$ 177.330
30181515
Estanque del WC
50
Unidad no definida
PASTILLA ESTANQUE VIRUTEX X 1 AZUL 50G
PASTILLA ESTANQUE VIRUTEX X 1 AZUL 50G
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
30
Unidad no definida
BASURERO CON PEDAL 13,5 LITROS 27X25X37 S/RE
BASURERO CON PEDAL 13,5 LITROS 27X25X37 S/RE
$ 6.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.840
$ 198.840
31211901
Paños para herramientas
10
Unidad no definida
ESPONJA ABRAS/EXTREMA X3 UN 3M SCOTH BR
ESPONJA ABRAS/EXTREMA X3 UN 3M SCOTH BR
$ 954,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.540
$ 9.540
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
LAVALOZA LIQ. 5 LITROS VIRGINIA LIMON CIT
LAVALOZA LIQ. 5 LITROS VIRGINIA LIMON CIT
$ 5.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.066
$ 11.066
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 VIRGINIA NAR
LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 VIRGINIA NAR
$ 1.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.260
$ 33.260
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX CON MANGO FILAM
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX CON MANGO FILAM
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.880
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS
ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.610
$ 33.610
Total Neto
$ 545.776
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.697
TOTAL OC
$ 649.473
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.