Orden de Compra. Nº3341-286-SE23 "ADQ. DE JUGOS Y AGUAS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES (HPV I) DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-286-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE JUGOS Y AGUAS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES (HPV I) DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS HPV I del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 18354
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Condell
Razón Social JOSE VARGAS LEIVA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.749.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panaderia Condell
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados115Unidad no definidaNECTAR EN CAJA LIBRE DE SELLOS DE 200MLNECTAR EN CAJA LIBRE DE SELLOS DE 200ML $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
50202301
Agua115Unidad no definidaBOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 500CCBOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 500CC $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
Total Neto $ 96.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.354
TOTAL OC $ 114.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.