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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3341-289-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE TRIPTICOS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV II) DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-227-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-06-2024 |
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Proveedor |
CREACION/INGEMELEC |
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Razón Social |
CORA REBECA TORO VERDUGO
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R.U.T. |
12.846.919-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CREACION/INGEMELEC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 300 | Unidad | Triptico tamaño carta a color impreso en 4 colores en papel couche o fotografico y/o similar | TRIPTICO, IMPRESO TODO COLOR, TIRO Y RETIRO (4/4), TAMAÑO CARTA, PAPEL COUCHÉ DE 170 GRS |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.