Orden de Compra. Nº3341-311-SE19 "ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PROGRAMA PIE QUEBRADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-311-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PROGRAMA PIE QUEBRADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO PIE del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 29438,41
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas151Unidad no definidabarra de siliconabarra de silicona $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.818 $ 17.818
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidalapiz pasta big punta finalapiz pasta big punta fina $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270
41111604
Reglas10Unidad no definidaregla transportador regla transportador $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
27112904
Pistola de resina5Unidad no definidaPistola de silicona Pistola de silicona $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.025 $ 18.025
14111509
Artículos de papelería15Unidad no definidaResma de papel cartaResma de papel carta $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695
14111509
Artículos de papelería15Unidad no definidaResma de papel oficioResma de papel oficio $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.475 $ 41.475
14111610
Cartulina100Unidad no definidapliego de cartulina colores surtidospliego de cartulina colores surtidos $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
44111803
Compases10Unidad no definidacompas metalico Fultoncompas metalico Fulton $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
31201616
Adhesivos líquidos14Unidad no definidarollo de papel adhesivos de 18 mm rollo de papel adhesivos de 18 mm $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.296 $ 9.296
Total Neto $ 154.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.438
TOTAL OC $ 184.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.