Orden de Compra. Nº
3341-311-SE19
"
ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PROGRAMA PIE QUEBRADA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-311-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PROGRAMA PIE QUEBRADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO PIE del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
29438,41
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
151
Unidad no definida
barra de silicona
barra de silicona
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.818
$ 17.818
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
lapiz pasta big punta fina
lapiz pasta big punta fina
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.270
$ 2.270
41111604
Reglas
10
Unidad no definida
regla transportador
regla transportador
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
27112904
Pistola de resina
5
Unidad no definida
Pistola de silicona
Pistola de silicona
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.025
$ 18.025
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad no definida
Resma de papel carta
Resma de papel carta
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.695
$ 37.695
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad no definida
Resma de papel oficio
Resma de papel oficio
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.475
$ 41.475
14111610
Cartulina
100
Unidad no definida
pliego de cartulina colores surtidos
pliego de cartulina colores surtidos
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
44111803
Compases
10
Unidad no definida
compas metalico Fulton
compas metalico Fulton
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
31201616
Adhesivos líquidos
14
Unidad no definida
rollo de papel adhesivos de 18 mm
rollo de papel adhesivos de 18 mm
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.296
$ 9.296
Total Neto
$ 154.939
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.438
TOTAL OC
$ 184.377
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.