Orden de Compra. Nº3341-336-SE22 "ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-336-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP 10% DAEM del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 89402,6
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121812
Papel fotográfico400Unidad no definidaLAMINA PAPEL FOTOGRAFICOLAMINA PAPEL FOTOGRAFICO $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800
44121701
Lápiz pasta105Unidad no definidaLAPIZ TINTA GEL PILOTLAPIZ TINTA GEL PILOT $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.460 $ 131.460
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaSET DE SEPARADORES OFICIOSET DE SEPARADORES OFICIO $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.300 $ 95.300
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaRESMA DE PAPEL OFICIORESMA DE PAPEL OFICIO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
44121802
Líquido corrector120Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR ARTELLAPIZ CORRECTOR ARTEL $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.520 $ 101.520
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaRESMA DE PAPEL CARTARESMA DE PAPEL CARTA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
Total Neto $ 470.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.403
TOTAL OC $ 559.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.