Orden de Compra. Nº3341-341-SE19 "ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA ATENAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-341-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA ATENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 19636,31
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro60Unidad no definidacuaderno college de 7 mm cuaderno college de 7 mm $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
44111802
Láminas de dibujo30Unidad no definidablock de dibujo de 1/8block de dibujo de 1/8 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480
14111610
Cartulina30Unidad no definidaestuche de cartulinaestuche de cartulina $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
31201603
Gomas36Unidad no definidagoma factis s20goma factis s20 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.808 $ 11.808
14111610
Cartulina23Unidad no definidaPliego de papel volantin Pliego de papel volantin $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.541 $ 1.541
Total Neto $ 103.349
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.636
TOTAL OC $ 122.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.