Orden de Compra. Nº3341-373-SE21 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA LAS PALMAS SEGUN LICITACION 3341-1-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-373-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA LAS PALMAS SEGUN LICITACION 3341-1-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716
Comuna Olmué
Impuesto 31331
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaPLANCHA PLUMAVIT 50 X 70 2 CMPLANCHA PLUMAVIT 50 X 70 2 CM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
14111509
Artículos de papelería90Unidad no definidaPLIEGO DE CARTULINA METALICA (BLANCO, AZUL Y ROJO)PLIEGO DE CARTULINA METALICA (BLANCO, AZUL Y ROJO) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111509
Artículos de papelería90Unidad no definidaPLIEGO DE CARTON MICROCORRUGADO (BLANCO, AZUL Y ROJO)PLIEGO DE CARTON MICROCORRUGADO (BLANCO, AZUL Y ROJO) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaADHESIVO MULTIUSO DE 100CCADHESIVO MULTIUSO DE 100CC $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.120 $ 16.120
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaBOLSA DE GLOBO TRICOLOR DE 50 UNIDADESBOLSA DE GLOBO TRICOLOR DE 50 UNIDADES $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCERAMICA EN FRIO PASTA DAS 1/2 KGCERAMICA EN FRIO PASTA DAS 1/2 KG $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaBOLSA DE GREDA DE 1KGBOLSA DE GREDA DE 1KG $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
Total Neto $ 164.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.331
TOTAL OC $ 196.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.