Orden de Compra. Nº3341-383-SE09 "MATERIALES ELECTRICOS RED - ESCUELA QDA ALVARADO T"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Olmue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-383-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS RED - ESCUELA QDA ALVARADO T
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 5002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 16148,48
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Rollos de cable1GlobalCABLE ELECTRICO PARA INSTALACION SALAS TEC SEGUN DETALLE  $ 84.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.992 $ 84.992
Total Neto $ 84.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.148
TOTAL OC $ 101.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.