Orden de Compra. Nº
3341-395-SE17
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ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO OL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-395-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO OL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-11-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Granizo 5340 Pard. 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
39915,9699949198
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
30
Unidad no definida
carpeta de goma eva relieve
carpeta de goma eva relieve
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.130
$ 44.118
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad no definida
pegamento en barra sctic fix 36 grs
pegamento en barra sctic fix 36 grs
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.060
$ 26.050
43201801
Unidades de discos flexibles
4
Unidad no definida
Pendrive 8 gb
Pendrive 8 gb
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.136
$ 20.134
60121535
Goma de borrar
1
Unidad no definida
goma de borrar grande.
goma de borrar grande.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244
$ 244
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad no definida
cinta doble contacto.
cinta doble contacto.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
resmas carta
resmas carta
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
27112904
Pistola de resina
5
Unidad no definida
pistola de silicona artel
pistola de silicona artel
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.025
$ 18.025
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
resmas oficio
resmas oficio
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.170
$ 30.168
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad no definida
Caja de opalina tamaño carta blanco
Caja de opalina tamaño carta blanco
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.976
$ 36.975
Total Neto
$ 210.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.916
TOTAL OC
$ 250.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.