Orden de Compra. Nº3341-412-AG25 "ADQ. DE PREMIOS. MONTEVIDEO Y ATENAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3341-427-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-412-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PREMIOS. MONTEVIDEO Y ATENAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3341-427-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 999873,1
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Yarur Galvanos y Téxtiles
Razón Social TEXTILES CAROLINA YARUR MANZUR E.I.R.L.
R.U.T. 76.710.964-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Yarur Galvanos y Téxtiles
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101706
Premios de fotografía1Unidad adq. chapitas y mas kindergaturas se adjuntan solicitudes de pedido (revisar bien), se detallan especificaciones de cada producto. fecha de entrega de productos sera como maximo el 17 de diciembre del 2025. oferente debe otorgar cotización por todos los productos solicitados, de lo contrario la oferta no sera evaluada.  $ 5.262.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.262.490 $ 5.262.490
Total Neto $ 5.262.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 999.873
TOTAL OC $ 6.262.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.