Orden de Compra. Nº
3341-423-SE22
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ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-423-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE LOS BELLOTOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
87652,7
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
BOLSA PALO MAQUETA REDONDO
BOLSA PALO MAQUETA REDONDO
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.160
44121707
Lápices de colores
36
Unidad no definida
CAJA LAPIZ COLOR MEGA
CAJA LAPIZ COLOR MEGA
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.852
$ 138.852
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad no definida
RESMA DE PAPEL OFICIO
RESMA DE PAPEL OFICIO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.860
$ 83.860
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad no definida
RESMA DE PAPEL CARTA
RESMA DE PAPEL CARTA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.060
$ 67.060
44122001
Archivadores de fichas
12
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO TORRE
ARCHIVADOR OFICIO TORRE
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.720
$ 42.720
14111509
Artículos de papelería
157
Unidad no definida
PLIEGO PAPEL VOLANTIN
PLIEGO PAPEL VOLANTIN
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.188
$ 13.188
14111606
Papel artístico o papel Kraft
100
Unidad no definida
PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA ROJA
PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA ROJA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
PLIEGO CARTON FORRADO COLOR
PLIEGO CARTON FORRADO COLOR
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
14111509
Artículos de papelería
60
Unidad no definida
PLIEGO GOMA EVA BCA, AZUL Y ROJA
PLIEGO GOMA EVA BCA, AZUL Y ROJA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.760
$ 29.760
14111509
Artículos de papelería
140
Unidad no definida
BARRA SILICONA DELGADA
BARRA SILICONA DELGADA
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.080
$ 17.080
Total Neto
$ 461.330
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.653
TOTAL OC
$ 548.983
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.