Orden de Compra. Nº3341-432-SE19 "ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA QUEBRADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-432-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA QUEBRADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO SEP del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 54463,88
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
Masa de modelado10Unidad no definidaCaja de plasticina 122 colores PaxCaja de plasticina 122 colores Pax $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
39121430
Sujeta fusibles5Unidad no definidaCaja de clips de 33 mm FultonCaja de clips de 33 mm Fulton $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional150Unidad no definidaTempera frasco de 250 ml Giotto colores surtidosTempera frasco de 250 ml Giotto colores surtidos $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.800 $ 187.800
12352310
Siliconas194Unidad no definidaBarra de silicona Barra de silicona $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.892 $ 22.892
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional15Unidad no definidaTempera de 12 colores GiottoTempera de 12 colores Giotto $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
11111808
Arcilla común30Unidad no definidaGreda bolsa de 1 kg Greda bolsa de 1 kg $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
14111610
Cartulina30Unidad no definidaEstuche de cartulina FultonEstuche de cartulina Fulton $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
44121624
Tijeras10Unidad no definidaTijera punta roma PaxTijera punta roma Pax $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
Total Neto $ 286.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.464
TOTAL OC $ 341.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.