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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3341-446-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIAS DE ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-339-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
23332 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-09-2024 |
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Proveedor |
Pelus |
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Razón Social |
MARÍA OLGA ROJAS STAMATIU
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R.U.T. |
6.549.674-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pelus |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 4 | Unidad no definida | Poleron Color Azul Rey | Polerón Algodón |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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91111703
| Vestuario | 2 | Unidad no definida | Poleron Verde (Educadoras de Parvulos) | Polerón Algodón |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 2.800
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IVA 19 %
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$ 23.332
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$ 146.132
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.