Orden de Compra. Nº3341-450-SE24 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-450-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE LOS BELLOTOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 180606,4
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaPliego cartón forrado colorPliego cartón forrado color $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definidaPliego cartón microcoarrugadoPliego cartón microcoarrugado $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaPliego cartón piedra negroPliego cartón piedra negro $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.160
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaFajo papel lustre 16x16Fajo papel lustre 16x16 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaPalo helado naturalPalo helado natural $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definidaFunda plásticaFunda plástica $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaResma papel cartaResma papel carta $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.300 $ 97.300
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad no definidaResma papel oficioResma papel oficio $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.140 $ 166.140
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaBolsa globo x 50Bolsa globo x 50 $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definidaPliego goma eva glitterPliego goma eva glitter $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.000 $ 257.000
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definidaPliego goma eva colorPliego goma eva color $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
Total Neto $ 950.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.606
TOTAL OC $ 1.131.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.