Orden de Compra. Nº3341-463-SE23 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-463-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE MONTEVIDEO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 163125,07
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería24Unidad no definidaAdhesivo multiuso 250 ccAdhesivo multiuso 250 cc $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.712 $ 62.712
14111509
Artículos de papelería24Unidad no definidaAdhesivo barra 36 grAdhesivo barra 36 gr $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.232 $ 29.232
44122001
Archivadores de fichas15Unidad no definidaArchivador palanca oficioArchivador palanca oficio $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695
60121109
Blocs de dibujo30Unidad no definidaBlock dibujo 99 1/4Block dibujo 99 1/4 $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.390 $ 138.390
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaCaja chinche toperolCaja chinche toperol $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.968
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCaja broche metálicoCaja broche metálico $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121707
Lápices de colores20Unidad no definidaCaja lápiz color MegaCaja lápiz color Mega $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.320 $ 97.320
44121709
Lápices de cera30Unidad no definidaCaja lápiz de ceraCaja lápiz de cera $ 2.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.360 $ 78.360
44121706
Lápices de madera20Unidad no definidaCaja lápiz scripto JumboCaja lápiz scripto Jumbo $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.660 $ 58.660
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCarpeta plastificadaCarpeta plastificada $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaCinta embalajeCinta embalaje $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCroquera tamaño cartaCroquera tamaño carta $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.080
14111610
Cartulina20Unidad no definidaEstuche cartulinaEstuche cartulina $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaEstuche paño lenciEstuche paño lenci $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950
14111509
Artículos de papelería24Unidad no definidaAdhesivo cola fría 225 grAdhesivo cola fría 225 gr $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.048 $ 30.048
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional30Unidad no definidaCaja tempera 6 coloresCaja tempera 6 colores $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaPliego papel volantín rojoPliego papel volantín rojo $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121618
Tijeras30Unidad no definidaTijera escolar STDTijera escolar STD $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.410 $ 22.410
44121704
Lápiz pasta50Unidad no definidaLápiz pasta BIC PFLápiz pasta BIC PF $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
44121804
Borradores60Unidad no definidaGoma Factis S20Goma Factis S20 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
14111509
Artículos de papelería26Unidad no definidaPlumón pizarra PilotPlumón pizarra Pilot $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.208 $ 52.208
Total Neto $ 858.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.125
TOTAL OC $ 1.021.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.