Orden de Compra. Nº3341-473-SE21 "ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR EN LA ESCUELA MONTEVIDEO SEGUN LICITACION 3341-1-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-473-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR EN LA ESCUELA MONTEVIDEO SEGUN LICITACION 3341-1-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE MONTEVIDEO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 9135,2
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera50Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO FABER CASTELLLAPIZ GRAFITO FABER CASTELL $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
60121535
Goma de borrar10Unidad no definidaGOMA DE BORRAR FACTIS 36RGOMA DE BORRAR FACTIS 36R $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730 $ 1.730
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaRESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIORESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950
14111509
Artículos de papelería300Unidad no definidaFUNDA PLASTICA TRANSPARENTEFUNDA PLASTICA TRANSPARENTE $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLAPIZ PASTA BIC PUNTA FINALAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 48.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.135
TOTAL OC $ 57.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.