Orden de Compra. Nº3341-490-SE20 "ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PROGRAMA PIE OLMUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-490-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PROGRAMA PIE OLMUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE QUEBRADA Y NARVAEZ del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 63937,85
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121618
Fundas de etiquetas400Unidad no definidaFunda plástica transparente tamaño oficioFunda plástica transparente tamaño oficio $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44121619
Sacapuntas50Unidad no definidaSacapuntas con recipienteSacapuntas con recipiente $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
44121706
Lápices de madera250Unidad no definidaLápiz grafito Faber CastellLápiz grafito Faber Castell $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750
60121535
Goma de borrar250Unidad no definidaGoma de borrar Factis s20Goma de borrar Factis s20 $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.250 $ 107.250
44122011
Carpetas para archivos247Unidad no definidaCarpeta plastificada Carpeta plastificada $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.265 $ 122.265
Total Neto $ 336.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.938
TOTAL OC $ 400.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.