Orden de Compra. Nº3341-503-SE23 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-503-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA ATENAS DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 53090,56
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar4Unidad no definidaMica transparente cartaMica transparente carta $ 7.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.556 $ 28.556
44121802
Líquido corrector35Unidad no definidaLápiz correctorLápiz corrector $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.760 $ 46.760
27112904
Pistola de resina150Unidad no definidaBarra siliconaBarra silicona $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
44111903
Caballetes y accesorios28Unidad no definidaArpillera naturalArpillera natural $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.888 $ 13.888
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso20Unidad no definidaCinta embalajeCinta embalaje $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
44111804
Papeles de dibujo10Unidad no definidaCroquera oficioCroquera oficio $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
44111808
Regla T50Unidad no definidaSet reglas 30 cmSet reglas 30 cm $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200
56121303
Borradores120Unidad no definidaGoma Factis S20Goma Factis S20 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.520 $ 59.520
44121706
Lápices de madera120Unidad no definidaLápiz grafito FaberLápiz grafito Faber $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280
Total Neto $ 279.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.091
TOTAL OC $ 332.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.