Orden de Compra. Nº3341-512-SE23 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-512-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA MONTEVIDEO DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 86338,09
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería500Unidad no definidaSobre saco oficioSobre saco oficio $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad no definidaResma papel cartaResma papel carta $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.950 $ 145.950
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaCerámica en frío DASCerámica en frío DAS $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.760
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definidaResma papel oficioResma papel oficio $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.760 $ 110.760
14111509
Artículos de papelería8Unidad no definidaBolsa globo coloresBolsa globo colores $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.736 $ 16.736
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definidaGreda bolsa x kiloGreda bolsa x kilo $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
60121124
Papel kraft35Unidad no definidaPliego papel kraftPliego papel kraft $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.285 $ 5.285
Total Neto $ 454.411
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.338
TOTAL OC $ 540.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.