Orden de Compra. Nº
3341-516-SE23
"
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-516-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
180169,78
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
120
Unidad no definida
Pliego cartulina metálica
Pliego cartulina metálica
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.760
$ 89.760
14121503
Cartulina
120
Unidad no definida
Pliego cartulina española
Pliego cartulina española
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.520
$ 59.520
14121503
Cartulina
30
Unidad no definida
Pliego cartón piedra
Pliego cartón piedra
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.080
$ 40.080
44121701
Lápiz pasta
56
Unidad no definida
Set lápiz glitter x 6
Set lápiz glitter x 6
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.592
$ 46.592
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
Pliego goma eva glitter
Pliego goma eva glitter
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.800
$ 116.800
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
Tempera metálica 6 colores
Tempera metálica 6 colores
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.160
$ 50.160
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad no definida
Barra silicona
Barra silicona
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
Resma papel oficio
Resma papel oficio
$ 5.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.900
$ 276.900
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
Resma papel carta
Resma papel carta
$ 4.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.250
$ 243.250
Total Neto
$ 948.262
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 180.170
TOTAL OC
$ 1.128.432
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.