Orden de Compra. Nº
3341-528-SE20
"
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA DAEM OLMUE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-528-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA DAEM OLMUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
20119,48
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrovivienda
Razón Social
RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T.
5.855.536-3
Sucursal
Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
1
Unidad no definida
Pliego de lija metal
Pliego de lija metal
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
pegamento pvc x 250 cc
pegamento pvc x 250 cc
$ 3.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.559
$ 3.559
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
unión americana 32 mm
unión americana 32 mm
$ 2.644,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.288
$ 5.288
40151701
Cajas de bomba
1
Unidad no definida
Motobomba Pedrollo 0,5 hp
Motobomba Pedrollo 0,5 hp
$ 62.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.025
$ 62.025
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
Control eléctrico
Control eléctrico
$ 31.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.521
$ 31.521
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
1
Unidad no definida
terminal pvc 32x1 he
terminal pvc 32x1 he
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
1
Unidad no definida
terminal pvc 32x1 hi
terminal pvc 32x1 hi
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 732
$ 732
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad no definida
teflon 1/2"
teflon 1/2"
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
40142604
Codos de tubo
4
Unidad no definida
codo pvc 32 mm
codo pvc 32 mm
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
1
Unidad no definida
mts pvc 32 mm
mts pvc 32 mm
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 517
$ 517
Total Neto
$ 105.892
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.119
TOTAL OC
$ 126.011
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.