Orden de Compra. Nº3341-545-SE20 "ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PARA ESCUELAS OLMUE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-545-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PARA ESCUELAS OLMUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP 10% DAEM del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 460421,3
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera200Unidad no definidaLápiz grafito Faber Castell hexagonal HB N°2Lápiz grafito Faber Castell hexagonal HB N°2 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
14111610
Cartulina200Unidad no definidaPliego de goma eva con glitter colores surtidos HandPliego de goma eva con glitter colores surtidos Hand $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800
44121708
Marcadores130Unidad no definidaPlumón para pizarra recargable Pilot board master Plumón para pizarra recargable Pilot board master $ 2.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.270 $ 270.270
60121535
Goma de borrar200Unidad no definidaGoma de borrar Factis s20 Goma de borrar Factis s20 $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
31201616
Adhesivos líquidos200Unidad no definidaAdhesivo en barra Giotto de 36 gr Adhesivo en barra Giotto de 36 gr $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800
60121148
Papel lustre200Unidad no definidaFajo papel lustre Proarte 16cm x 16cm Fajo papel lustre Proarte 16cm x 16cm $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.800 $ 195.800
44121707
Lápices de colores200Unidad no definidaCaja lápiz color acuarelable Stilnovo Giotto hexagonal 12 coloresCaja lápiz color acuarelable Stilnovo Giotto hexagonal 12 colores $ 2.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.600 $ 547.600
44121707
Lápices de colores200Unidad no definidaCaja de lápiz de cera ceramaxi 135 grs Giotto 12 coloresCaja de lápiz de cera ceramaxi 135 grs Giotto 12 colores $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.800 $ 305.800
14111531
Libros o cuadernos de registro200Unidad no definidacuaderno college de 7 mm 100 hojas Torrecuaderno college de 7 mm 100 hojas Torre $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.400 $ 285.400
14111610
Cartulina200Unidad no definidaEstuche de cartulina 14 pliegos Fulton 26.5x 37.5 cmEstuche de cartulina 14 pliegos Fulton 26.5x 37.5 cm $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000
Total Neto $ 2.423.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 460.421
TOTAL OC $ 2.883.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.