Orden de Compra. Nº
3341-545-SE20
"
ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PARA ESCUELAS OLMUE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-545-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES PARA ESCUELAS OLMUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP 10% DAEM del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
460421,3
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
200
Unidad no definida
Lápiz grafito Faber Castell hexagonal HB N°2
Lápiz grafito Faber Castell hexagonal HB N°2
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
14111610
Cartulina
200
Unidad no definida
Pliego de goma eva con glitter colores surtidos Hand
Pliego de goma eva con glitter colores surtidos Hand
$ 1.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.800
$ 217.800
44121708
Marcadores
130
Unidad no definida
Plumón para pizarra recargable Pilot board master
Plumón para pizarra recargable Pilot board master
$ 2.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.270
$ 270.270
60121535
Goma de borrar
200
Unidad no definida
Goma de borrar Factis s20
Goma de borrar Factis s20
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.800
$ 85.800
31201616
Adhesivos líquidos
200
Unidad no definida
Adhesivo en barra Giotto de 36 gr
Adhesivo en barra Giotto de 36 gr
$ 1.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.800
$ 217.800
60121148
Papel lustre
200
Unidad no definida
Fajo papel lustre Proarte 16cm x 16cm
Fajo papel lustre Proarte 16cm x 16cm
$ 979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.800
$ 195.800
44121707
Lápices de colores
200
Unidad no definida
Caja lápiz color acuarelable Stilnovo Giotto hexagonal 12 colores
Caja lápiz color acuarelable Stilnovo Giotto hexagonal 12 colores
$ 2.738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547.600
$ 547.600
44121707
Lápices de colores
200
Unidad no definida
Caja de lápiz de cera ceramaxi 135 grs Giotto 12 colores
Caja de lápiz de cera ceramaxi 135 grs Giotto 12 colores
$ 1.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.800
$ 305.800
14111531
Libros o cuadernos de registro
200
Unidad no definida
cuaderno college de 7 mm 100 hojas Torre
cuaderno college de 7 mm 100 hojas Torre
$ 1.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.400
$ 285.400
14111610
Cartulina
200
Unidad no definida
Estuche de cartulina 14 pliegos Fulton 26.5x 37.5 cm
Estuche de cartulina 14 pliegos Fulton 26.5x 37.5 cm
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.000
$ 242.000
Total Neto
$ 2.423.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 460.421
TOTAL OC
$ 2.883.691
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.