|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3341-56-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Hogar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se requiere adquirir insumos de para alimentación y mantención de Hogar Estudiantil |
|
Proveniente de Licitación
|
3341-17-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Olmue
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 5002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Olmue
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
19475 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Gonzalez y Olivares Ltda.
|
|
R.U.T. |
77.106.970-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 2 | Global | Limpiadores de uso general | Listados según anexo. |
$ 51.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 102.500
|
$ 102.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.475
|
|
$ 121.975
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.