Orden de Compra. Nº
3341-604-SE17
"
ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-604-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-11-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Granizo 5340 Pard. 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
124921,008403091
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121535
Goma de borrar
120
Unidad no definida
goma de borrar factis grande
goma de borrar factis grande
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.294
44121706
Lápices de madera
120
Unidad no definida
lapiz grafito faber castell
lapiz grafito faber castell
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
14111501
Papel cebolla
60
Unidad no definida
estuche de papel entretenido
estuche de papel entretenido
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
14111501
Papel cebolla
60
Unidad no definida
estuche de papel volantin
estuche de papel volantin
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.440
$ 55.462
14111610
Cartulina
60
Unidad no definida
estuche de cartulina española fulton
estuche de cartulina española fulton
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.040
$ 65.042
60121148
Papel lustre
60
Unidad no definida
estuche de papel lustre
estuche de papel lustre
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.840
$ 39.832
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
60
Unidad no definida
estuche de goma eva con diseño
estuche de goma eva con diseño
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.040
$ 68.067
44121618
Tijeras
60
Unidad no definida
tijera escolar
tijera escolar
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.760
$ 29.748
60141101
Juegos educativos
60
Unidad no definida
set de cuencas de madera redondas
set de cuencas de madera redondas
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.160
$ 80.168
60141101
Juegos educativos
60
Unidad no definida
bolsa lego mediano material educativo
bolsa lego mediano material educativo
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.740
$ 148.739
14111610
Cartulina
60
Unidad no definida
estuche de cartulina fulton
estuche de cartulina fulton
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.880
$ 44.874
42142507
Agujas mariposa
120
Unidad no definida
agujas metalicas punta roma
agujas metalicas punta roma
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.084
Total Neto
$ 657.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.921
TOTAL OC
$ 782.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.