Orden de Compra. Nº3341-604-SE17 "ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-604-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA MONTEVIDEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-11-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 124921,008403091
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar120Unidad no definidagoma de borrar factis grande goma de borrar factis grande $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
44121706
Lápices de madera120Unidad no definidalapiz grafito faber castell lapiz grafito faber castell $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
14111501
Papel cebolla60Unidad no definidaestuche de papel entretenidoestuche de papel entretenido $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111501
Papel cebolla60Unidad no definidaestuche de papel volantin estuche de papel volantin $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.462
14111610
Cartulina60Unidad no definidaestuche de cartulina española fulton estuche de cartulina española fulton $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.042
60121148
Papel lustre60Unidad no definidaestuche de papel lustreestuche de papel lustre $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.832
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)60Unidad no definidaestuche de goma eva con diseño estuche de goma eva con diseño $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.067
44121618
Tijeras60Unidad no definidatijera escolar tijera escolar $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.748
60141101
Juegos educativos60Unidad no definidaset de cuencas de madera redondas set de cuencas de madera redondas $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.160 $ 80.168
60141101
Juegos educativos60Unidad no definidabolsa lego mediano material educativobolsa lego mediano material educativo $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.739
14111610
Cartulina60Unidad no definidaestuche de cartulina fulton estuche de cartulina fulton $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.874
42142507
Agujas mariposa120Unidad no definidaagujas metalicas punta roma agujas metalicas punta roma $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 657.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.921
TOTAL OC $ 782.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.