Orden de Compra. Nº3341-604-SE18 "ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LO NARVAE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-604-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LO NARVAE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Granizo 5340 Pard. 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 29288,7650420124
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrovivienda
Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA
R.U.T. 5.855.536-3
Sucursal Agrovivienda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero4Unidad no definidamalla cerco 1,85 x 3 mts malla cerco 1,85 x 3 mts $ 20.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.984 $ 81.984
30102304
Perfiles de acero2Unidad no definidaPerfil cuadrado 40x40x2Perfil cuadrado 40x40x2 $ 13.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.656 $ 26.656
30111601
Cemento4Unidad no definidaSacos de cemento.Sacos de cemento. $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.788 $ 14.787
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidabidon sika 1"bidon sika 1" $ 7.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.724 $ 30.724
Total Neto $ 154.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.289
TOTAL OC $ 183.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.