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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3341-612-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3341-1-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lo Rojas 2716 Olmué |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
7063,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-12-2021 |
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Proveedor |
Mario Jesús Cepeda Palma |
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Razón Social |
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
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R.U.T. |
10.068.508-6 |
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Sucursal |
Mario Jesús Cepeda Palma |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 12 | Unidad no definida | SET SEPARADOR CARTULINA | SET SEPARADOR CARTULINA |
$ 908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.896
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$ 10.896
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | MICA TRANSPARENTE CARTA X 100 | MICA TRANSPARENTE CARTA X 100 |
$ 7.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.538
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$ 7.538
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44121701
| Lápiz pasta | 10 | Unidad no definida | LAPIZ TINTA GEL PILOT | LAPIZ TINTA GEL PILOT |
$ 1.418,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.180
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$ 14.180
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44121802
| Líquido corrector | 3 | Unidad no definida | LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER | LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER |
$ 1.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.560
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$ 4.560
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Total Neto
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$ 37.174
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.063
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$ 44.237
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.