Orden de Compra. Nº3341-612-SE21 "ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-612-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-1-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP 10% DAEM del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 7063,06
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaSET SEPARADOR CARTULINASET SEPARADOR CARTULINA $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.896 $ 10.896
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaMICA TRANSPARENTE CARTA X 100MICA TRANSPARENTE CARTA X 100 $ 7.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.538 $ 7.538
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ TINTA GEL PILOTLAPIZ TINTA GEL PILOT $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.180 $ 14.180
44121802
Líquido corrector3Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPERLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
Total Neto $ 37.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.063
TOTAL OC $ 44.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.