Orden de Compra. Nº3341-616-SE10 "Artículos de librería, Esc. Atenas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-616-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería, Esc. Atenas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 5002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 17885,84
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I.H.S. Partner Limitada
Razón Social I.H.S. PARTNER LIMITADA
R.U.T. 76.027.956-0
Sucursal I.H.S. Partner Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas28UnidadAgendas del año 2011, simples, 1 hoja por día.  $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.136 $ 94.136
Total Neto $ 94.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.886
TOTAL OC $ 112.022


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.