|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3341-63-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-03-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA QUEBRADA DE ALVARADO SEGÚN LICITACIÓN ID 3341-1-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3341-1-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Lo Rojas 2716 Olmué |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
|
Comuna |
Olmué
|
|
Impuesto |
398748,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-03-2021 |
|
|
|
Proveedor |
Mario Jesús Cepeda Palma |
|
Razón Social |
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
|
|
R.U.T. |
10.068.508-6 |
|
Sucursal |
Mario Jesús Cepeda Palma |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111516
| Papel de recambio para cuadernos | 590 | Unidad no definida | Cuaderno college 7 mm 100 hojas | Cuaderno college 7 mm 100 hojas |
$ 1.214,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 716.260
|
$ 716.260
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 760 | Unidad no definida | Cuaderno universitario 100 hojas | Cuaderno universitario 100 hojas |
$ 1.020,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 775.200
|
$ 775.200
|
44121704
| Lápiz pasta | 1180 | Unidad no definida | Lápiz pasta Bic surtidos | Lápiz pasta Bic surtidos |
$ 224,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 264.320
|
$ 264.320
|
44121707
| Lápices de colores | 749 | Unidad no definida | Lápiz grafito | Lápiz grafito |
$ 224,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 167.776
|
$ 167.776
|
60121535
| Goma de borrar | 440 | Unidad no definida | Goma de borrar | Goma de borrar |
$ 398,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.120
|
$ 175.120
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.098.676
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 398.748
|
|
$ 2.497.424
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.