Orden de Compra. Nº3341-63-SE23 "ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR VARIADO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-63-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR VARIADO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE LOS BELLOTOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 138667,13
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería96Unidad no definidaAdhesivo barra 36 grAdhesivo barra 36 gr $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.128 $ 112.128
14111509
Artículos de papelería96Unidad no definidaPlumón pizarra PaxPlumón pizarra Pax $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.808 $ 71.808
14111509
Artículos de papelería48Unidad no definidaPlumón pizarra PilotPlumón pizarra Pilot $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.384 $ 96.384
14111509
Artículos de papelería22Unidad no definidaCinta embalaje transparenteCinta embalaje transparente $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
44122011
Carpetas para archivos72Unidad no definidaCarpeta plastificadaCarpeta plastificada $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.712 $ 35.712
14111509
Artículos de papelería400Unidad no definidaFunda transparenteFunda transparente $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30Unidad no definidaResma de papel oficioResma de papel oficio $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.100 $ 161.100
14111531
Libros o cuadernos de registro50Unidad no definidaCuaderno universitarioCuaderno universitario $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
44121707
Lápices de colores39Unidad no definidaCaja lápiz 12 coloresCaja lápiz 12 colores $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.455 $ 91.455
44121804
Borradores80Unidad no definidaGoma de borrar Factis S20Goma de borrar Factis S20 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.680 $ 39.680
Total Neto $ 729.827
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.667
TOTAL OC $ 868.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.