Orden de Compra. Nº
3341-63-SE23
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ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR VARIADO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3341-63-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIAL ESCOLAR VARIADO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA LOS BELLOTOS DE LA VEGA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3341-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PIE LOS BELLOTOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T.
69.061.200-3
Dirección de Facturación
Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna
Olmué
Impuesto
138667,13
Dirección de Envío de la Factura
Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social
MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T.
10.068.508-6
Sucursal
Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
96
Unidad no definida
Adhesivo barra 36 gr
Adhesivo barra 36 gr
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.128
$ 112.128
14111509
Artículos de papelería
96
Unidad no definida
Plumón pizarra Pax
Plumón pizarra Pax
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.808
$ 71.808
14111509
Artículos de papelería
48
Unidad no definida
Plumón pizarra Pilot
Plumón pizarra Pilot
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.384
$ 96.384
14111509
Artículos de papelería
22
Unidad no definida
Cinta embalaje transparente
Cinta embalaje transparente
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.760
$ 12.760
44122011
Carpetas para archivos
72
Unidad no definida
Carpeta plastificada
Carpeta plastificada
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.712
$ 35.712
14111509
Artículos de papelería
400
Unidad no definida
Funda transparente
Funda transparente
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad no definida
Resma de papel oficio
Resma de papel oficio
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.100
$ 161.100
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad no definida
Cuaderno universitario
Cuaderno universitario
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.000
$ 92.000
44121707
Lápices de colores
39
Unidad no definida
Caja lápiz 12 colores
Caja lápiz 12 colores
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.455
$ 91.455
44121804
Borradores
80
Unidad no definida
Goma de borrar Factis S20
Goma de borrar Factis S20
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.680
$ 39.680
Total Neto
$ 729.827
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.667
TOTAL OC
$ 868.494
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.