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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3341-730-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ . DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA LO NARVAEZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3341-8-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Granizo 5340 paradero 27 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
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R.U.T. |
69.061.200-3 |
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Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
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Comuna |
Olmué
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Impuesto |
20567,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-10-2018 |
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Proveedor |
Mario Jesús Cepeda Palma |
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Razón Social |
MARIO JESUS CEPEDA PALMA
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R.U.T. |
10.068.508-6 |
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Sucursal |
Mario Jesús Cepeda Palma |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121201
| Pintura de témpera líquida tradicional | 48 | Unidad no definida | Tempera frasco 250 ml
8 blancos- 8 negro- 8 rojo- 8 café- 8 verde oscuro- 8 naranja | Tempera frasco 250 ml
8 blancos- 8 negro- 8 rojo- 8 café- 8 verde oscuro- 8 naranja |
$ 1.253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.144
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$ 60.144
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14111610
| Cartulina | 4 | Unidad no definida | Estuche de paño lenci Fulton | Estuche de paño lenci Fulton |
$ 1.253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.012
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$ 5.012
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14111610
| Cartulina | 10 | Unidad no definida | Pliego de cartón corrugado 50x70 | Pliego de cartón corrugado 50x70 |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.120
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$ 4.120
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60121236
| Pinceles | 10 | Unidad no definida | pincel de paleta N°14 | pincel de paleta N°14 |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.780
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60121236
| Pinceles | 10 | Unidad no definida | Pincel de paleta N°10 | Pincel de paleta N°10 |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.280
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$ 3.280
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14111525
| Papel multiuso | 100 | Unidad no definida | Pliego de cartón forrado blanco | Pliego de cartón forrado blanco |
$ 244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.400
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$ 24.400
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31201610
| Colas | 6 | Unidad no definida | Cola fría Adix 500 grs | Cola fría Adix 500 grs |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.512
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$ 7.512
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Total Neto
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$ 108.248
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.567
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$ 128.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.