Orden de Compra. Nº3341-730-SE18 "ADQ . DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA LO NARVAEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-730-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ . DE MATERIALES ESCOLARES ESCUELA LO NARVAEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 20567,12
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional48Unidad no definidaTempera frasco 250 ml 8 blancos- 8 negro- 8 rojo- 8 café- 8 verde oscuro- 8 naranjaTempera frasco 250 ml 8 blancos- 8 negro- 8 rojo- 8 café- 8 verde oscuro- 8 naranja $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.144 $ 60.144
14111610
Cartulina4Unidad no definidaEstuche de paño lenci FultonEstuche de paño lenci Fulton $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.012 $ 5.012
14111610
Cartulina10Unidad no definidaPliego de cartón corrugado 50x70Pliego de cartón corrugado 50x70 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
60121236
Pinceles10Unidad no definidapincel de paleta N°14pincel de paleta N°14 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
60121236
Pinceles10Unidad no definidaPincel de paleta N°10Pincel de paleta N°10 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
14111525
Papel multiuso100Unidad no definidaPliego de cartón forrado blanco Pliego de cartón forrado blanco $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
31201610
Colas6Unidad no definidaCola fría Adix 500 grsCola fría Adix 500 grs $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
Total Neto $ 108.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.567
TOTAL OC $ 128.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.