Orden de Compra. Nº3341-748-SE18 "ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA DAEM OLMUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-748-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA DAEM OLMUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Granizo 5340 paradero 27
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 26037,6
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo14Unidad no definidaTacos adhesivos post itTacos adhesivos post it $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.944 $ 6.944
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaResma color verde oficioResma color verde oficio $ 17.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.035 $ 89.035
55121618
Fundas de etiquetas380Unidad no definidaFundas transparentes tamaño carta y oficioFundas transparentes tamaño carta y oficio $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
31201616
Adhesivos líquidos10Unidad no definidaAdhesivo en barra de 21 grsAdhesivo en barra de 21 grs $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
11101501
Mica2Unidad no definidaMica transparente carta y oficioMica transparente carta y oficio $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.268 $ 14.268
44121611
Perforadoras1Unidad no definidaPerforadora chicaPerforadora chica $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
Total Neto $ 137.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.038
TOTAL OC $ 163.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.