Orden de Compra. Nº3341-767-SE22 "ADQ. DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL JARDIN INFANTIL NIDO DE CONDORES DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-767-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL JARDIN INFANTIL NIDO DE CONDORES DEL DAEM DE OLMUE SEGUN LICITACION 3341-3-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS JUNJI del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 22672,7
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería35Unidad no definidaPliego goma eva glitter azulPliego goma eva glitter azul $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.355 $ 33.355
14111509
Artículos de papelería35Unidad no definidaPliego goma eva glitter blancaPliego goma eva glitter blanca $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.355 $ 33.355
14111509
Artículos de papelería110Unidad no definidaBarra siliconaBarra silicona $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.420
60121113
Cartulina metálica35Unidad no definidaPliego cartulina metálica azulPliego cartulina metálica azul $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.240 $ 23.240
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaBolsa globo blancoBolsa globo blanco $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
Total Neto $ 119.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.673
TOTAL OC $ 142.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.