|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3341-794-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Habilitación de sala computación escuela Los Bellotos Olmué |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3333-5-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Granizo 5340 Pard. 27 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
|
Comuna |
Olmué
|
|
Impuesto |
162354,666666667 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Particular |
|
Razón Social |
Marco Ahumada Leiva
|
|
R.U.T. |
14.387.399-4 |
|
Sucursal |
Particular |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | Materiales a utilizar: conectores diversos- portamodulo universal, routers, derivaciones blancas, rack mural, enchufes dobles, cablerios varios, protectores diferenciales y otros. | Servicio de habilitación de sala computación en escuela Los Bellotos, obra vendida incluye materialesa utilizar, instalación de empalme, conexión electrica, conexión de redes, aseo y retiro de escombros. |
$ 1.461.192,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.461.192
|
$ 1.461.192
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.461.192
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 162.355
|
|
$ 1.623.547
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.