Orden de Compra. Nº3341-82-SE21 "ADQ. DE MATERIALES ESCUELA LA RAMAYANA OLMUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-82-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES ESCUELA LA RAMAYANA OLMUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3341-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 13433,76
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESUS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidafunda plástica transparentefunda plástica transparente $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
60121535
Goma de borrar40Unidad no definidagoma de borrar de miga factis s20goma de borrar de miga factis s20 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920
44122010
Divisores10Unidad no definidaset de separador cartulinaset de separador cartulina $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidacaja lapiz stilnovo 12 colores caja lapiz stilnovo 12 colores $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
11111808
Arcilla común11Unidad no definidaarcilla blanca bolsa de 1 kgarcilla blanca bolsa de 1 kg $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.354 $ 13.354
14121504
Papel para embalaje5Unidad no definidacinta embalaje transparentecinta embalaje transparente $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121619
Sacapuntas15Unidad no definidasacapunta con deposito sacapunta con deposito $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 70.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.434
TOTAL OC $ 84.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.