|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3341-820-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DE ESCUELA LA DORMIDA DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-740-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Lo Rojas 2716 Olmué |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
|
|
R.U.T. |
69.061.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
Lo Rojas 2716 Olmué |
|
Comuna |
Olmué
|
|
Impuesto |
285798 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lo Rojas 2716 Olmué |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-12-2022 |
|
|
|
Proveedor |
Mario Jesús Cepeda Palma |
|
Razón Social |
MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
|
|
R.U.T. |
10.068.508-6 |
|
Sucursal |
Mario Jesús Cepeda Palma |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP 601 ORIGINAL | TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP 601 ORIGINAL |
$ 150.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.504.200
|
$ 1.504.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.504.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 285.798
|
|
$ 1.789.998
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.