Orden de Compra. Nº3341-824-AG22 "ADQ. DE INSUMOS DE PREVENCION DEL COVID-19 PARA EL JARDIN INFANTIL NIDO DE CONDORES DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-809-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3341-824-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DE PREVENCION DEL COVID-19 PARA EL JARDIN INFANTIL NIDO DE CONDORES DEL DAEM DE OLMUE SEGUN COMPRA AGIL: 3341-809-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO REENCUENTRO EDUCATIVO JUNJI del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
R.U.T. 69.061.200-3
Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué
Comuna Olmué
Impuesto 32960,25
Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario Jesús Cepeda Palma
Razón Social MARIO JESÚS CEPEDA PALMA
R.U.T. 10.068.508-6
Sucursal Mario Jesús Cepeda Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10UnidadPACK DE ESPONJAS DE 3 UNIDADESESPONJA MAGICA ABRASIVA X 3 $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.290 $ 20.290
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20UnidadCLORO TRADICIONAL DE 1 LITRO O SUPERIORCLORO CLOROX ANTI-SPLASH 1.9 LT $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.520 $ 43.520
47131804
Productos de limpieza de amoniaco15UnidadCLORO GEL DE 1 LITRO O SUPERIORCLORO EN GEL 1500ML $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.805 $ 35.805
53102504
Guantes o manoplas10UnidadCAJA DE GUANTES DE NITRILO TALLA M X 100CAJA GUANTE VINILO TALLA M X 100 $ 7.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.860 $ 73.860
Total Neto $ 173.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.960
TOTAL OC $ 206.435


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.068.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.